关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告的整改
根据《中华人民共和国审计法》、《安徽省审计监督条例》和淮上区审计局2022年度审计工作计划,淮上区审计局派出审计组,于2022年4月25日起,对2021年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将整改情况公告如下:
一、区本级预算执行方面
1.预算编制不科学、预算调整幅度较大
督促区财政部门科学制定预算,严格执行预算,强化预算的约束力,维护预算的严肃性,整改完成。
2.暂存款存量资金结余较大,使用效益不高
督促区财政局应按财政部要求进一步加大专项资金监管力度,统筹盘活存量资金,既要重视资金使用的规范性,也要提高财政资金的使用效益,整改完成。
3.应纳入预算管理的部分行政性收费和罚没款没有及时缴入国库
督促区财政局按照非税收入管理办法,对部门上缴的应纳入预算管理的非税收入全部缴入国库,已完成整改。
4.部分单位上级转移支付资金未及时拨付使用
对于2021年淮上区财政局分配到单位的上级转移支付资金200.86万元,相关单位未及时拨付使用。整改期内已全部整改完毕。
二、延伸区农业农村水利局部门预算执行方面 美丽乡村建设专项资金使用绩效低
对于淮上区农业农村水利局收到美丽乡村建设市级专项资金27万,整改期内区农业农村水利局已全部支付完毕。