关于2020年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告的整改

发布时间:2022-10-25 14:35 来源: 淮上区审计局 浏览量: 【字号:   打印

根据《中华人民共和国审计法》和审计工作计划,淮上区审计局派出审计组,于2021年5月12日至6月25日,对2020年度全区预算执行和其他财政收支情况进行了审计。现将整改情况公告如下:

一、区本级预算执行方面

1应纳入预算管理的部分行政性收费和罚没款没有及时缴入国库。

督促区财政局对各缴费部门年终罚款应及时到财政局开具收据,相应收费应及时缴入金库。审计期间财政局已完成整改,已将全部应纳入预算管理的行政性收费和罚没款缴入国库。

2、部分预算单位财务管理不规范

对于疫情期间收到的下拨资金103万元,目前使用该笔资金的区卫健委已经及时履行、完善财务手续,整改完成。以后督促财政部门对于此类问题进一步加大监管力度并统筹安排、规范使用好中央财政、省、市财政和本级财政补助资金,确保政策落实到位,着力提升财政资金使用效益。

二、延伸区直部门预算执行方面

(一)关于部分财务报销管理问题整改情况

在财务管理方面,审计发现部分财务报销管理不规范,报账审批不严格的问题,根据审计建议,区文明办已严格落实财务管理制度的规定,加强财务管理,整改完成。

 

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