蚌埠市淮上区政府办公室2018年度部门决算情况
目 录
第一部分 淮上区政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮上区政府办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮上区政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮上区政府办公室2018年度部门决算情况
第一部分 淮上区政府办公室概况
一、部门职责
1、办文、办会、办事及督办和服务;
2、办理市区两级人大、政协交办的有关议案、建议、提案;
3、办理市长热线、政风行风等政民互动交办事宜和政府网站政务公开等;
4、区政府领导交办的其他任务等。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮上区政府办公室2018年度部门决算包括单位本级决算,与预算编制数一致。
纳入淮上区政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮上区政府办公室本级 |
第二部分 淮上区政府办公室2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 | |
部门: |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
栏 次 |
|
|
| |
一、财政拨款收入 |
605.46 |
一、一般公共服务支出 |
544.14 | |
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
| |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
| |
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
十一、城乡社区支出 |
24.48 | |
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
十九、住房保障支出 |
36.84 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
605.46 | |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| |
|
|
|
| |
总计 |
605.46 |
总计 |
605.46 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
合计 |
605.46 |
605.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
513.87 |
513.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010306 |
政务公开审批 |
18.6 |
18.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010307 |
法制建设 |
8.7 |
8.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
城乡社区支出 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
城乡社区管理事务 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
605.46 |
605.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
513.87 |
513.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010306 |
政务公开审批 |
18.6 |
18.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010307 |
法制建设 |
8.7 |
8.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 | |
部门: |
|
|
金额单位:万元 | |
收入 |
支出 | |||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款 |
605.46 |
一、一般公共服务支出 |
544.14 | |
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
| |
|
|
三、国防支出 |
| |
|
|
四、公共安全支出 |
| |
|
|
五、教育支出 |
| |
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
| |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
| |
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
十一、城乡社区支出 |
24.48 | |
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
十九、住房保障支出 |
36.84 | |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
本年收入合计 |
605.46 |
本年支出合计 |
605.46 | |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
| |
一般公共预算财政拨款 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| |
合计 |
605.46 |
合计 |
605.46 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605.46 |
605.46 |
0.00 |
605.46 |
605.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
544.14 |
544.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
513.87 |
513.87 |
0.00 |
513.87 |
513.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010306 |
政务公开审批 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.6 |
18.6 |
0.00 |
18.6 |
18.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010307 |
法制建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.7 |
8.7 |
0.00 |
8.7 |
8.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
24.48 |
24.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
24.23 |
24.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
36.84 |
36.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
484.49 |
302 |
商品和服务支出 |
100.82 |
310 |
资本性支出 |
12.05 |
30101 |
基本工资 |
120.61 |
30201 |
办公费 |
7.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.61 |
30202 |
印刷费 |
8.22 |
31002 |
办公设备购置 |
12.05 |
30103 |
奖金 |
165.11 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
15.16 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
72.44 |
30211 |
差旅费 |
3.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.88 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.1 |
30215 |
会议费 |
0.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.54 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
0.15 |
30217 |
公务招待费 |
0.13 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
7.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
18 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.27 |
31299 |
其他对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
1.67 |
313 |
对社会保障基金补助 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
3.24 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
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30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
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30239 |
其他交通费用 |
18.45 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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399 |
其他支出 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.6 |
39906 |
赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30702 |
国外债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
492.59 |
公用经费合计 |
112.87 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 | |
部门: |
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金额单位:万元 | ||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
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淮上区政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 淮上区政府办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计605.46万元、支出总计605.46万元。与2017年相比,收、支总计各减少36.25万元,下降5.65%,主要原因:严格执行中央八项规定,规范收入支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计605.46万元,其中:财政拨款收入605.46万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计605.46万元,其中:基本支出605.46万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计605.46万元,支出总计605.46万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少36.25万元,下降5.65%,主要原因:严格执行中央八项规定,规范收入支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入605.46万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少36.25万元,下降5.65%。主要原因严格执行中央八项规定,规范收入支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出605.46万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36.25万元,下降5.65%。主要原因严格执行中央八项规定,规范收入支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出605.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出544.14万元,占89.87%;城乡社区支出(类)支出24.48万元,占4.04%;住房保障(类)支出36.84万元,占6.09%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为991.8万元,支出决算为605.46万元,完成年初预算的61.05%。决算数小于预算数的主要原因:各项工作严格控制经费支出,如法制建设、政务公开审批等。其中:基本支出605.46万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为419.80万元,支出决算为513.87万元,完成年初预算的122.40%,决算数大于预算数的主要原因是2018年新增医改办和四送一服办购置办公用品、设备等费用增多。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.97万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年政府办、综治办招聘工作人员工作经费增加。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为25万元,支出决算为18.60万元,完成年初预算的74.4%,决算数小于预算数的主要原因是预计开展3次政风行风进社区活动,实际开展了两次。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。年初预算为10万元,支出决算为8.70万元,完成年初预算的87%,决算数小于预算数的主要原因是法制工作减少,同时严格控制支出。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.23万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了政办、人武部文明创建奖金。
6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因是用于2018年文明创建工作。
7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为11万元,支出决算数位36.84万元,完成年初预算的334.90%,决算数大于预算数的主要原因是2018年新招聘用人员、年初除政办人员,还有其他单位工资由政办发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出605.46万元,其中人员经费492.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费112.87万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮上区政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,淮上区政府办公室机关运行经费支出112.87万元,比2017年增加29.66万元,增长35.64%,主要原因是2018年新增医改办和四送一服办购置办公用品、设备等费用增多。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,淮上区政府办公室政府采购支出总额12.05万元,其中:政府采购货物支出12.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.05万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额12.05万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,淮上区政府办公室共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
淮上区政府办公室2018年度无项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。