一、部门主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,
搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,蚌埠市淮上区梅桥镇2016年度决算包括区本级决算和区属单位决算,与预算比较一致。
纳入淮上区梅桥镇2016年度决算编制范围的单位共16个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市淮上区梅桥镇政府 |
2 |
梅桥党委 |
3 |
梅桥镇财政所 |
4 |
梅桥计划生育办公室 |
5 |
梅桥镇计生服务所 |
6 |
梅桥文化站 |
7 |
梅桥农业综合服务站 |
8 |
梅桥城建所 |
9 |
梅桥司法所 |
10 |
梅桥妇联 |
11 |
梅桥民政办 |
12 |
梅桥工会 |
13 |
梅桥创城办 |
14 |
梅桥人大 |
15 |
梅桥信访办 |
16 |
梅桥招标办 |
三、XX局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
财决公开01表 | ||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,327.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
515.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
9.48 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
140.45 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
194.36 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
1,255.41 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
211.53 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
2,327.07 |
本年支出合计 |
58 |
2,327.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
2,327.07 |
总计 |
65 |
2,327.07 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,327.07 |
2,327.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
387.49 |
387.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
384.67 |
384.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
169.40 |
169.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,255.41 |
1,255.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,240.47 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,240.47 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
211.53 |
211.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政运行 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,327.07 |
1,086.60 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
387.49 |
387.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
384.67 |
384.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
169.40 |
169.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1,255.41 |
14.94 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
211.53 |
211.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政运行 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,327.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,255.41 |
1,255.41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
211.53 |
211.53 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,327.07 |
本年支出合计 |
55 |
2,327.07 |
2,327.07 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,327.07 |
总计 |
60 |
2,327.07 |
2,327.07 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,327.07 |
1,086.60 |
1,240.47 |
2,327.07 |
1,086.60 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
515.84 |
515.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
14.49 |
14.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
387.49 |
387.49 |
0.00 |
387.49 |
387.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384.67 |
384.67 |
0.00 |
384.67 |
384.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
2.82 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
40.66 |
40.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
73.20 |
73.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
9.48 |
9.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
140.45 |
140.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
103.34 |
103.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
37.11 |
37.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
194.36 |
194.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.40 |
169.40 |
0.00 |
169.40 |
169.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
26.81 |
26.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
142.59 |
142.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,255.41 |
14.94 |
1,240.47 |
1,255.41 |
14.94 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
14.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
1,240.47 |
0.00 |
1,240.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.53 |
211.53 |
0.00 |
211.53 |
211.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
391.85 |
302 |
商品和服务支出 |
237.80 |
310 |
其他资本性支出 |
3.91 |
|
30101 |
基本工资 |
167.40 |
30201 |
办公费 |
27.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
118.27 |
30202 |
印刷费 |
6.70 |
31002 |
办公设备购置 |
3.91 |
|
30103 |
奖金 |
81.23 |
30203 |
咨询费 |
3.55 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
24.96 |
30204 |
手续费 |
1.99 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.70 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.13 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
19.92 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
453.04 |
30211 |
差旅费 |
1.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
103.34 |
30213 |
维修(护)费 |
27.74 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
17.74 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
5.98 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
207.11 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
28.70 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
142.59 |
30225 |
专用燃料费 |
1.78 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.89 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.24 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.27 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.26 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
844.89 |
公用经费合计 |
241.71 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|||||
部门:蚌埠市淮上区梅桥乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门本年度无政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、梅桥镇人民政府2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计2327.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2327.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少804.73万元,降低25.69%,主要原因:原因一是医疗卫生与计划生育支出减少,二是城乡社区支出城乡社区管理事务减少,三是政府职能转变。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2327.07万元,其中:财政拨款收入2327.07万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2327.07万元,其中:基本支出1086.6万元,占46.7%;项目支出1240.47万元,占53.3%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2327.07万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2327.07万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少804.73万元,降低25.69%,主要原因:原因一是医疗卫生与计划生育支出减少,二是城乡社区支出城乡社区管理事务减少,三是政府职能转变。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入2327.07万元,占本年收入的100%,与2015年相比,财政拨款收入减少804.73万元,降低25.69%,主要原因:原因一是梅桥镇计划生育支出减少,二是梅桥镇基础设施建设减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2327.07万元,占本年支出的100%。与2015年相比,政拨款支出减少804.73万元,降低25.69%,主要原因:原因一是梅桥镇计划生育支出减少,二是梅桥镇基础设施建设减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为681.9万元,支出决算为2327.07万元,完成年初预算的341.26%。决算数大于预算数的主要原因一是村干部工资、计生支出等预算列入区本级,决算列入乡镇。二是因创城需要加大对基础设施投入,三是社保支出增加。其中基本支出1086.6万元,占46.7%;项目支出1240.47万元,占53.3%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事物(款)行政运行(项)。年初预算为14.6万元,支出决算为14.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算为139.6万元,支出决算数为384.67万元,完成年初预算的275%,决算数大于预算数的主要原因是2016年有抚恤支出增加,退休金调整待遇增加。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数位2.82万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为51.6万元,支出决算数位40.66万元,完成年初预算的78.8%,决算数小于预算数的主要原因是政府职能转变。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项),年初预算为43.1万元,支出决算为73.2万元,完成年初预算的169%,决算数大于预算数的主要原因是办公费用增加。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为13.5万元,支出决算数位9.48万元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因是文化体育与传媒支出减少。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),年初预算为0万元,支出决算数位37.11万元,完成年初预算的144%,决算数大预算数的主要原因年初未做预算。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为51.4万元,支出决算数位24.96万元,完成年初预算的48.6%,决算数小于预算数的主要原因年初预算把划生育机构和计划生育事务支出列入此项预算。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)。年初预算为0万元,支出决算数位26.81万元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位142.59万元,决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),年初预算为32.4万元,支出决算数位14.94万元,完成年初预算的46.1%,决算数小于预算数的主要原因城乡社区管理事务支出减少。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算为0万元,支出决算数位1240.47万元,决算数大于预算数的主要原因年初没做预算。
13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为67.4万元,支出决算数位41.53万元,完成年初预算的61.6%,决算数小于预算数的主要原因农田水利项目减少。
14..农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),年初预算为0万元,支出决算数位170万元,决算数大于预算数的主要原因是用于村干部工资,村干部工资年初纳入区级财政预算,镇级没有做预算。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1086.6万元,其中人员经费844.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等;公用经费241.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
梅桥镇政府2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度淮上区梅桥镇政府机关运行经费241.71万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度淮上区梅桥镇政府采购支出总额77.47万元,其中:政府采购货物支出7.85万元,政府采购工程支出69.61万元。授予中小企业合同金额69.61万元,占政府采购支出总额89.85%。
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,淮上区梅桥镇政府共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆;特种专业单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。淮上区公车改革于2016年3月执行,年初预算按照公车改革制定,而由于年初未进行改革,前两月公车正常运行及缴纳保险等产生的费用均正常报账。2016年,淮上区梅桥镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车车改前保有量为3辆,车改后车辆为2辆,均为一般公务用车。
4.预算绩效管理工作开展情况
2016年未开展绩效评价工作。
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。